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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 947 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 OLEO MOTOR 45,00 157,50
1.00 FILTRO DE AR 63,00 63,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 38,00 38,00
1.00 FILTRO DE OLEO 36,00 36,00
1.00 FILTRO DE AR 31,00 31,00
1.00 JOGO DE LONAS 345,00 345,00
1.00 BATERIA 70 AH 690,00 690,00
1.00 materias diversos Finalidade: MANUTENÇAO SPIN PLACA:IZG2I39 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 OLEO MOTOR FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR JOGO DE LONAS BATERIA 70 AH materias diversos Finalidade: MANUTENÇAO SPIN PLACA:IZG2I39 1.600,50
31/01/2024 Conforme DANFE Nº 890/51265954; 1.600,50
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 947/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 1.600,50
TOTAL 1.600,50 1.600,50 1.600,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.