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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILUCI PIGATTO KUSIAK

Dados do Empenho
Número do empenho: 9478 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM JAH2F37 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM BEZ1278 - LAVAGEM BEZ1278 250,00 250,00
1.00 LAVAGEM JAL4G73 150,00 150,00
1.00 LAVAGEM JAL0H88 150,00 150,00
2.00 LAVAGEM IZD8A56 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO. 150,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 LAVAGEM JAH2F37 LAVAGEM BEZ1278 - LAVAGEM BEZ1278 LAVAGEM JAL4G73 LAVAGEM JAL0H88 LAVAGEM IZD8A56 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO. 950,00
02/12/2024 LAVAGEM JAH2F37 LAVAGEM BEZ1278 - LAVAGEM BEZ1278 LAVAGEM JAL4G73 LAVAGEM JAL0H88 LAVAGEM IZD8A56 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO. 950,00
09/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9478/2024 MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.