Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO |
Número do empenho: | 9487 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
Função: | Energia | ||||
Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | material eletrico- Painel de led, disjuntor,modulo, senor de presença, caixa sobrepor | 173,40 | 173,40 |
1.00 | material eletrico- Eletroduto, luva, curvas, tomadas, abraçadeiras, caixas, disjuntor, plug femea, cabo flex pp, fita isolante Finalidade: Material para manutenção da iluminação publica | 922,35 | 922,35 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/12/2024 | material eletrico- Painel de led, disjuntor,modulo, senor de presença, caixa sobrepor material eletrico- Eletroduto, luva, curvas, tomadas, abraçadeiras, caixas, disjuntor, plug femea, cabo flex pp, fita isolante Finalidade: Material para manutenção da iluminação publica | 1.095,75 | ||
03/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/ 58039274; 890/58039274; | 1.095,75 | ||
11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9487/2024 Rubia Paula Favreto - 7138 | 1.095,75 | ||
TOTAL | 1.095,75 | 1.095,75 | 1.095,75 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |