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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 95 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS SUP 26,00 156,00
6.00 BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS INF 22,00 132,00
6.00 BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO PONT 38,00 228,00
6.00 BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 38,00 228,00
6.00 ADESIVO P/ JUNTAS 15,00 90,00
3.00 JG. LONA FREIO - CAMINHÃO 245,00 735,00
210.00 REBITE DE ALUMINIO Finalidade: MATERIAL PARA CAMINHÃO MERCEDES 0,40 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS SUP BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS INF BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO PONT BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO ADESIVO P/ JUNTAS JG. LONA FREIO - CAMINHÃO REBITE DE ALUMINIO Finalidade: MATERIAL PARA CAMINHÃO MERCEDES 1.653,00
08/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/288; 1.653,00
23/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 95/2024 FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 1.653,00
TOTAL 1.653,00 1.653,00 1.653,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.