Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SL GEOMETRIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
953 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GEOMETRIA - BALANCIAMENTO
Finalidade: GEOMETRIA - BALANCIAMENTO PARA CAMINHAO PLACA: IZC1D95 |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
GEOMETRIA - BALANCIAMENTO
Finalidade: GEOMETRIA - BALANCIAMENTO PARA CAMINHAO PLACA: IZC1D95 |
280,00 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13576; |
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280,00 |
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31/01/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 953/2024, 2376 - SL GEOMETRIA LTDA |
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11,79 |
28/02/2024 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 953/2024 |
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-11,79 |
29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 953/2024
SL GEOMETRIA LTDA - 2376 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
31/01/2024 |
11,79 |
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TOTAL |
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11,79 |
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