Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SL GEOMETRIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
954 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
Finalidade: GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VAN PLACAS IZI1H79 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
Finalidade: GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VAN PLACAS IZI1H79 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
150,00 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13577; |
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150,00 |
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31/01/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 954/2024, 2376 - SL GEOMETRIA LTDA |
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6,32 |
08/02/2024 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 954/2024 |
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-6,32 |
28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 954/2024
SL GEOMETRIA LTDA - 2376 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
31/01/2024 |
6,32 |
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TOTAL |
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6,32 |
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