Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: material para veiculo f1000 da oficina jogo de embuchamento |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2024 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: material para veiculo f1000 da oficina jogo de embuchamento |
420,00 |
|
|
08/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/290; |
|
420,00 |
|
23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2024
FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 |
|
|
420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.