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Última atualização realizada em 11/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9709 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REQUEIJÃO CREMOSO 200 GR 6,99 27,96
46.00 LEITE INTEGRAL (CAIXINHA) 1 L 5,99 275,54
25.00 BEBIDA LACTEA 1 L 5,50 137,50
10.00 ARROZ PARBOLIZADO 5 KG 6,60 66,00
4.00 BISCOITO DOCE 720 GR 14,99 59,96
4.00 BISCOITO SALGADO 720 GR 14,99 59,96
4.00 AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 500 ML 37,99 151,96
3.00 CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ 200 GR 23,99 71,97
21.00 OVOS DÚZIA 9,99 209,79
8.00 ÓLEO DE SOJA 900 ML 8,16 65,28
1.00 CANELA EM RAMA 20 GR 8,59 8,59
5.00 SUCO DE UVA INTEGRAL 1 LT 13,70 68,50
5.00 LENTILHA 500 GR 8,70 43,50
10.00 CARNE MOÍDA 22,80 228,00
12.00 CARNE SUÍNA (FILÉ) 22,19 266,28
22.00 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO S/DORÇO Finalidade: REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/JUBARÉ 10,25 225,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 REQUEIJÃO CREMOSO 200 GR LEITE INTEGRAL (CAIXINHA) 1 L BEBIDA LACTEA 1 L ARROZ PARBOLIZADO 5 KG BISCOITO DOCE 720 GR BISCOITO SALGADO 720 GR AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 500 ML CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ 200 GR OVOS DÚZIA ÓLEO DE SOJA 900 ML CANELA EM RAMA 20 GR SUCO DE UVA INTEGRAL 1 LT LENTILHA 500 GR CARNE MOÍDA CARNE SUÍNA (FILÉ) COXA E SOBRECOXA DE FRANGO S/DORÇO Finalidade: REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/JUBARÉ 1.966,29
06/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/30370; 1.966,29
TOTAL 1.966,29 1.966,29 0,00
SALDO A PAGAR 1.966,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.