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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9854 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos- TONER HP 85-A, TONER HP 26X, TONER RICOH 3710, KIT TINTAS PARA IMPRESSORA Finalidade: MATERIAL PARA EXPEDIENTE 975,00 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 materias diversos- TONER HP 85-A, TONER HP 26X, TONER RICOH 3710, KIT TINTAS PARA IMPRESSORA Finalidade: MATERIAL PARA EXPEDIENTE 975,00
13/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58242677; 975,00
20/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9854/2024 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.