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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9861 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS- Valvulas, filtros secador, nucleos, gás, nitrogenio. Finalidade: Peças para manutenção do ar condicionado patrola CASE 1.042,00 1.042,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 PEÇAS DIVERSAS- Valvulas, filtros secador, nucleos, gás, nitrogenio. Finalidade: Peças para manutenção do ar condicionado patrola CASE 1.042,00
13/12/2024 Conforme DANFE Nº 000/4817; 1.042,00
19/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9861/2024 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 1.042,00
TOTAL 1.042,00 1.042,00 1.042,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.