Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9897 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Conta de Despesa: |
4490.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DEVOLUÇÃO SALDO BANCÁRIO - CONVÊNIO FPE1339/2024
PROCESSO Nº23/3100-0002855-1 |
81.572,97 |
81.572,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
DEVOLUÇÃO SALDO BANCÁRIO - CONVÊNIO FPE1339/2024
PROCESSO Nº23/3100-0002855-1 |
81.572,97 |
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16/12/2024 |
DEVOLUÇÃO SALDO BANCÁRIO - CONVÊNIO FPE1339/2024
PROCESSO Nº23/3100-0002855-1
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81.572,97 |
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16/12/2024 |
EMPENHADO VALOR A MENOR |
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-81.572,97 |
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16/12/2024 |
VALOR A MENOR |
-81.572,97 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.