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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIETA CRISTINA MACHADO 89336852949

Dados do Empenho
Número do empenho: 994 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: SECRETARIA DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE Finalidade: ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE NO GINÁSIO MUNICIPAL PARA COROAÇÃO DA RAINHA E PRINCESAS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO NO DIA 10/02/2024. 4.650,00 4.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE Finalidade: ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE NO GINÁSIO MUNICIPAL PARA COROAÇÃO DA RAINHA E PRINCESAS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO NO DIA 10/02/2024. 4.650,00
26/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/7; 4.650,00
26/02/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 994/2024, 1313 - Antonieta Cristina Machado 89336852949 232,50
06/03/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 994/2024 Antonieta Cristina Machado 89336852949 - 1313 50,00
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 994/2024 Antonieta Cristina Machado 89336852949 - 1313 4.367,50
TOTAL 4.650,00 4.650,00 4.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 26/02/2024 232,50 Lançada
TOTAL   232,50