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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10012 Data de lançamento: 21/11/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 0,00 2.556,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2025 1/3 FÉRIAS FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 2.556,91
21/11/2025 FOLHA DE PGTO 11/2025 2.556,91
28/11/2025 Pagamento de Empenho 10012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 807,64
28/11/2025 Pagamento de Empenho 10012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 854,82
28/11/2025 Pagamento de Empenho 10012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 894,45
TOTAL 2.556,91 2.556,91 2.556,91
SALDO A PAGAR 0,00