| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 10022 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 | 0,00 | 1.107,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 1/3 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 | 1.107,77 | ||
| 21/11/2025 | FOLHA DE PGTO 11/2025 | 1.107,77 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 10022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.107,77 | ||
| TOTAL | 1.107,77 | 1.107,77 | 1.107,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||