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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10037 Data de lançamento: 21/11/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DE PGTO 11/2025 REPASSE DO SUS GAÚCHO PARA COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL PORTARIA SES 976/2025 9.479,96 9.479,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2025 FOLHA DE PGTO 11/2025 REPASSE DO SUS GAÚCHO PARA COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL PORTARIA SES 976/2025 9.479,96
21/11/2025 FOLHA DE PGTO 11/2025 REPASSE DO SUS GAÚCHO PARA COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL PORTARIA SES 976/2025 9.479,96
28/11/2025 Pagamento de Empenho 10037/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.479,96
28/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10037/2025 FOLHA PGTO - 3357 9.479,96
28/11/2025 baixado em conta errada -9.479,96
TOTAL 9.479,96 9.479,96 9.479,96
SALDO A PAGAR 0,00