Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ARLEI TASCHIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1023 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRATELEIRAS
Finalidade: PRATELEIRA AÉREO PARA GUARDAR EXAMES PARA A UBS |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2025 |
PRATELEIRAS
Finalidade: PRATELEIRA AÉREO PARA GUARDAR EXAMES PARA A UBS |
680,00 |
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06/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58973581; |
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680,00 |
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11/02/2025 |
CREDOR ERRADO |
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-680,00 |
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11/02/2025 |
CREDOR ERRADO |
-680,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.