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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10289 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPIN JDA9F21, 02 CONSERTO DE PNEU CRETA JCS 2E46, TROCA PNEU CRETA JCS 2E46, 02 TROCA DE PNEU SPIN JDA9F30 E 01 VULCANIZAÇÃO PNEU SPIN JDA9F30 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPIN JDA9F21, 02 CONSERTO DE PNEU CRETA JCS 2E46, TROCA PNEU CRETA JCS 2E46, 02 TROCA DE PNEU SPIN JDA9F30 E 01 VULCANIZAÇÃO PNEU SPIN JDA9F30 320,00
03/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº T/10; REF. EMPENHO 10289/2025 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA 320,00
TOTAL 320,00 320,00 0,00
SALDO A PAGAR 320,00