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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10513 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Manutenção do ar condicionado MB Atego 2730 placa:IZC1D95 832,00 832,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Manutenção do ar condicionado MB Atego 2730 placa:IZC1D95 832,00
09/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/5721; REF. EMPENHO 10513/2025 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA 832,00
09/12/2025 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 10513/2025, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA 32,20
TOTAL 832,00 832,00 32,20
SALDO A PAGAR 799,80

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 09/12/2025 32,20 Lançada
TOTAL   32,20