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Última atualização realizada em 15/01/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10668 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: mANUTENÇÃO DO aR CONDICIONADO CAMINHÃO mb PLACA:IZA-2F14 1.294,00 1.294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: mANUTENÇÃO DO aR CONDICIONADO CAMINHÃO mb PLACA:IZA-2F14 1.294,00
12/12/2025 Conforme DANFE Nº 000/5536; REF. EMPENHO 10668/2025 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA 1.294,00
09/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10668/2025 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 1.294,00
TOTAL 1.294,00 1.294,00 1.294,00
SALDO A PAGAR 0,00