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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX

Dados do Empenho
Número do empenho: 10672 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Pneu 275/80R22.5, liso, capacidade equivalente a 16 lonas, 149/146 Finalidade: PNEU PARA CAMINHÃO 1.998,00 11.988,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Pneu 275/80R22.5, liso, capacidade equivalente a 16 lonas, 149/146 Finalidade: PNEU PARA CAMINHÃO 11.988,00
12/12/2025 Conforme DANFE Nº 0/6917; REF. EMPENHO 10672/2025 5797 - RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX 11.988,00
TOTAL 11.988,00 11.988,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.988,00