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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10693 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO 1,00 1,00
1.00 ADAPTADOR 1,50 1,50
1.00 ADPATADOR 75MM AJUSTAVEL PVC 9,00 9,00
2.00 LAMPADA LED 19,50 39,00
1.00 TORNEIRA ELÉTRICA 284,00 284,00
3.00 CONECTOR P/ FIO NEUTRO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇAO NA UBS 6,30 18,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 ANEL DE VEDAÇÃO ADAPTADOR ADPATADOR 75MM AJUSTAVEL PVC LAMPADA LED TORNEIRA ELÉTRICA CONECTOR P/ FIO NEUTRO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇAO NA UBS 353,40
12/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/2398; REF. EMPENHO 10693/2025 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO 353,40
TOTAL 353,40 353,40 0,00
SALDO A PAGAR 353,40