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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10772 Data de lançamento: 15/12/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM 31,50 315,00
2.00 ELETRODO AUTOADESIVO 3 CM 29,98 59,96
19.00 ELETRODO AUTO-ADESIVO 9X5CM Finalidade: COMPRA DE ELETRODOS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA 24,98 474,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2025 ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM ELETRODO AUTOADESIVO 3 CM ELETRODO AUTO-ADESIVO 9X5CM Finalidade: COMPRA DE ELETRODOS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA 849,58
15/12/2025 Conforme DANFE Nº 1/16847; REF. EMPENHO 10772/2025 7295 - SZ HOSPITALAR LTDA 849,58
TOTAL 849,58 849,58 0,00
SALDO A PAGAR 849,58