| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
| Número do empenho: | 10814 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS ATAL 21 | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | ACETILENO | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.00 | OXIGENIO Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | GAS ATAL 21 ACETILENO OXIGENIO Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA | 1.900,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/8666; REF. EMPENHO 10814/2025 1927 - TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.900,00 | |||