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Última atualização realizada em 15/06/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG

Dados do Empenho
Número do empenho: 11321 Data de lançamento: 31/12/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENERGIA ELÉTRICA 68,48 68,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2025 ENERGIA ELÉTRICA 68,48
31/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/368615; REF. EMPENHO 11321/2025 1546 - CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG 68,48
22/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11321/2025 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 68,48
22/01/2026 retorno ted -68,48
06/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11321/2025 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 68,48
06/04/2026 valor nao pago -34,24
16/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11321/2025 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 34,24
TOTAL 68,48 68,48 68,48
SALDO A PAGAR 0,00