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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1182 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR 229,00 229,00
2.00 SILICONE 45,00 90,00
1.00 BARRA DE LIGAÇAO DIANTEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DE PLACA JAL0H88 E IYV0210. 890,00 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 RETENTOR SILICONE BARRA DE LIGAÇAO DIANTEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DE PLACA JAL0H88 E IYV0210. 1.209,00
17/02/2025 Conforme DANFE Nº 890/59108536; 890/59108359; 1.209,00
21/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2025 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 1.209,00
TOTAL 1.209,00 1.209,00 1.209,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.