Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO UNDIME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1212 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA
Finalidade: SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA - ANUIDADE 2025. |
876,00 |
876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA
Finalidade: SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA - ANUIDADE 2025. |
876,00 |
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18/02/2025 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA
Finalidade: SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA - ANUIDADE 2025.
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876,00 |
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20/02/2025 |
SERVIÇOS NÃO REALIZADOS |
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-876,00 |
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20/02/2025 |
SERVIÇOS NÃO REALIZADOS |
-876,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.