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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1278 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE NOVO RAMAL TELEFÔNICO 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE NOVO RAMAL TELEFÔNICO 200,00
19/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2077; 200,00
19/02/2025 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1278/2025, Gilson Angelo Copercini 6,20
TOTAL 200,00 200,00 6,20
SALDO A PAGAR 193,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 19/02/2025 6,20 Lançada
TOTAL   6,20