Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
53.073,92 |
|
|
24/02/2025 |
folha pgto 02/2025 |
|
53.073,92 |
|
24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
13,16 |
24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
99,60 |
24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
254,77 |
24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/ SLR MINIMO) - LAIANE FRAVETO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
531,30 |
24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/REND. LIQUIDO) MARINES SIMONE B, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
642,32 |
24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
1.534,59 |
24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
5.764,37 |
24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
7.649,18 |
24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
9.803,51 |
27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.781,12 |
TOTAL |
53.073,92 |
53.073,92 |
53.073,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.