Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FAPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1474 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL - FAPS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
Natureza da despesa: |
PASSIVO ATUARIAL -FAPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSIVO ATUARIAL - FAPS REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
0,00 |
5.609,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
PASSIVO ATUARIAL - FAPS REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
5.609,02 |
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24/02/2025 |
folha pgto 02/2025 |
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5.609,02 |
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13/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1474/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.083,73 |
13/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1474/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.525,29 |
TOTAL |
5.609,02 |
5.609,02 |
5.609,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.