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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1543 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa: INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS CONTRATAÇÃO TEMPORARIA REF FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 0,00 367,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 INSS CONTRATAÇÃO TEMPORARIA REF FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 367,70
24/02/2025 folha pgto 02/2025 367,70
14/03/2025 Pagamento de Empenho 1543/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 367,70
TOTAL 367,70 367,70 367,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.