| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 1584 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 0,00 | 1.849,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.849,36 | ||
| 24/02/2025 | folha pgto 02/2025 | 1.849,36 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2025 FGTS - 3358 | 1.849,36 | ||
| TOTAL | 1.849,36 | 1.849,36 | 1.849,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||