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Última atualização realizada em 11/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1619 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: VALE ALIMENTAÇÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 0,00 1.069,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.069,20
24/02/2025 folha pgto 02/2025 1.069,20
27/02/2025 Pagamento de Empenho 1619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.069,20
TOTAL 1.069,20 1.069,20 1.069,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.