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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1676 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80R22, VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - CIRAU 70,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80R22, VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - CIRAU 140,00
28/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1338; 140,00
07/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2025 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.