Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- Esponja, vassouras, desinfetante, borrifador, amaciante, saponaceo, alvejante, agua sanitaria, cesto lixo, alcool, limpador perfumado, lava roupas, pano de chão, papel higienico Finalidade: Material para limpeza dos predios publicos | 1.346,33 | 1.346,33 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA- Esponja, vassouras, desinfetante, borrifador, amaciante, saponaceo, alvejante, agua sanitaria, cesto lixo, alcool, limpador perfumado, lava roupas, pano de chão, papel higienico Finalidade: Material para limpeza dos predios publicos | 1.346,33 | ||
06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/31695; | 1.346,33 | ||
11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.346,33 | ||
TOTAL | 1.346,33 | 1.346,33 | 1.346,33 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |