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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE FIORINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2057 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - Transferência Especial da União - Emenda Individual de Deputad
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 construção de muros Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra, para construção de muro de contenção, estruturado com fechamento de blocos de pedras cortadas, localizado junto ao mirante, sede do município, medindo 30 metros de extensão por 4,50 de altura, conforme proposta. COMPLMENTO AO EMPNHO 442/2025 - CONTRATO 5/2025 26.030,51 26.030,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 construção de muros Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra, para construção de muro de contenção, estruturado com fechamento de blocos de pedras cortadas, localizado junto ao mirante, sede do município, medindo 30 metros de extensão por 4,50 de altura, conforme proposta. COMPLMENTO AO EMPNHO 442/2025 - CONTRATO 5/2025 26.030,51
12/03/2025 construção de muros Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra, para construção de muro de contenção, estruturado com fechamento de blocos de pedras cortadas, localizado junto ao mirante, sede do município, medindo 30 metros de extensão por 4,50 de altura, conforme proposta. COMPLMENTO AO EMPNHO 442/2025 - CONTRATO 5/2025 26.030,51
17/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2025 JULIANE FIORINI - 7066 25.846,80
17/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2025 JULIANE FIORINI - 7066 183,71
TOTAL 26.030,51 26.030,51 26.030,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.