| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOC.BENEF.JACINTO GODOY |
| Número do empenho: | 2079 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE ODILA ANTONIA DE PICOLI E LEOCÁDIA DUDEK 02/2025 | 6.026,00 | 6.026,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ODILA ANTONIA DE PICOLI E LEOCÁDIA DUDEK 02/2025 | 6.026,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Recibo Nº 33530; | 6.026,00 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2025 SOC.BENEF.JACINTO GODOY - 1808 | 6.026,00 | ||
| TOTAL | 6.026,00 | 6.026,00 | 6.026,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||