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Última atualização realizada em 11/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MOBILLIAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARMARIO 7.685,00 7.685,00
1.00 Mesa em MDF 960,00 960,00
1.00 Mesa em MDF 1.053,00 1.053,00
1.00 ARMARIO Finalidade: MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. 685,00 685,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 ARMARIO Mesa em MDF Mesa em MDF ARMARIO Finalidade: MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. 10.383,00
19/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/145; 10.383,00
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2025 MOBILLIAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 7177 10.383,00
TOTAL 10.383,00 10.383,00 10.383,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.