Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MOBILLIAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2205 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARMARIO |
7.685,00 |
7.685,00 |
1.00 |
Mesa em MDF |
960,00 |
960,00 |
1.00 |
Mesa em MDF |
1.053,00 |
1.053,00 |
1.00 |
ARMARIO
Finalidade: MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
685,00 |
685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
ARMARIO Mesa em MDF Mesa em MDF ARMARIO
Finalidade: MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
10.383,00 |
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19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/145; |
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10.383,00 |
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03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2025
MOBILLIAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 7177 |
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10.383,00 |
TOTAL |
10.383,00 |
10.383,00 |
10.383,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.