Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALCIR LUIS RACOSKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2235 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Flores diversas
Finalidade: FLORES PARA O DIA ALUSIVO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
Flores diversas
Finalidade: FLORES PARA O DIA ALUSIVO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. |
170,00 |
|
|
19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 225/377657; |
|
170,00 |
|
19/03/2025 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 2235/2025, ALCIR LUIS RACOSKI |
|
|
2,55 |
08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2025
ALCIR LUIS RACOSKI - 6625 |
|
|
167,45 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
FUNRURAL |
19/03/2025 |
2,55 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,55 |
|
|