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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2241 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO. 11.715,00 11.715,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO. 11.715,00
21/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/12938; 11.715,00
07/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 11.715,00
TOTAL 11.715,00 11.715,00 11.715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.