Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REF. FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 |
0,00 |
3.668,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
FOLHA DE PGTO REF. FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 |
3.668,93 |
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24/03/2025 |
FOLHA DE PGTO 03/2025 |
|
3.668,93 |
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24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB |
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84,18 |
24/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB |
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333,67 |
27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2429/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.251,08 |
TOTAL |
3.668,93 |
3.668,93 |
3.668,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/03/2025 |
84,18 |
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Lançada |
INSS EXECUTIVO |
24/03/2025 |
333,67 |
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Lançada |
TOTAL |
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417,85 |
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