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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2435 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 0,00 78,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 FOLHA DE PGTO REF FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 78,41
24/03/2025 FOLHA DE PGTO 03/2025 78,41
24/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: MONITORA ED INFANTIL FUNDEB 10,98
27/03/2025 Pagamento de Empenho 2435/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 67,43
TOTAL 78,41 78,41 78,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 24/03/2025 10,98 Lançada
TOTAL   10,98