Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FAPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2477 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
RPPS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 |
0,00 |
923,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO FOLHA PGTO MES MARÇO 2025 |
923,98 |
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24/03/2025 |
FOLHA DE PGTO 03/2025 |
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923,98 |
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24/03/2025 |
estornado para ser empenhado em credor correto |
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-655,88 |
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24/03/2025 |
estornado para ser empenhado em credor correto |
-655,88 |
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11/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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268,10 |
TOTAL |
268,10 |
268,10 |
268,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.