Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2529 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
FLOR MOREIA - ALUGUEL PARA ORNAMENTAÇÃO DO II REMATE DE VERÃO DE BOVINOS DE CORTE. |
8,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
FLOR MOREIA - ALUGUEL PARA ORNAMENTAÇÃO DO II REMATE DE VERÃO DE BOVINOS DE CORTE. |
112,00 |
|
|
25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/11457; |
|
112,00 |
|
07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2025
D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248 |
|
|
112,00 |
TOTAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.