Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2532 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: Material para manutenção do veiculo de placa JAL0H88. |
11,53 |
23,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: Material para manutenção do veiculo de placa JAL0H88. |
23,06 |
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25/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/29670; |
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23,06 |
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03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2025 - REF. MARÇO/2025
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
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22,78 |
03/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2532/2025 |
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0,28 |
TOTAL |
23,06 |
23,06 |
23,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/03/2025 |
0,28 |
2809/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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0,28 |
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