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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2631 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TERMIINAL ALTA PRESSÃO 52,00 312,00
6.00 CAPA - HYUNDAI - Capa 3/4 Finalidade: Capa e ponteira para escavaddeiras 20,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 TERMIINAL ALTA PRESSÃO CAPA - HYUNDAI - Capa 3/4 Finalidade: Capa e ponteira para escavaddeiras 432,00
14/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/10204; 432,00
TOTAL 432,00 432,00 0,00
SALDO A PAGAR 432,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.