Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2753 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO CARTER - 140H |
192,76 |
192,76 |
1.00 |
FILTRO DIESEL - 140H |
245,80 |
245,80 |
1.00 |
TAMPA RADIADOR |
318,41 |
318,41 |
3.00 |
JUNTA - CAT. 140H |
216,28 |
648,84 |
1.00 |
RETENTOR CAT - 140H
Finalidade: Peças para manutenção motoniveladora CAT 140H |
1.108,05 |
1.108,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
FILTRO CARTER - 140H FILTRO DIESEL - 140H TAMPA RADIADOR JUNTA - CAT. 140H RETENTOR CAT - 140H
Finalidade: Peças para manutenção motoniveladora CAT 140H |
2.513,86 |
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09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/7141; 3/7203; |
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1.087,40 |
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11/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/7225; |
|
1.426,46 |
|
TOTAL |
2.513,86 |
2.513,86 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.513,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/04/2025 |
13,05 |
3466/2025 |
A Lançar |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/04/2025 |
17,12 |
3733/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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30,17 |
|
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