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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2754 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT. 926,12 926,12
1.00 OLEO 15W40 Finalidade: Material para manutenção Motoiniveladora CAT 140H 848,56 848,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT. OLEO 15W40 Finalidade: Material para manutenção Motoiniveladora CAT 140H 1.774,68
11/04/2025 LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT. OLEO 15W40 Finalidade: Material para manutenção Motoiniveladora CAT 140H 926,12
TOTAL 1.774,68 926,12 0,00
SALDO A PAGAR 1.774,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/04/2025 11,11 3732/2025 A Lançar
TOTAL   11,11