Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2754 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT. |
926,12 |
926,12 |
1.00 |
OLEO 15W40
Finalidade: Material para manutenção Motoiniveladora CAT 140H |
848,56 |
848,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT. OLEO 15W40
Finalidade: Material para manutenção Motoiniveladora CAT 140H |
1.774,68 |
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11/04/2025 |
LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT.
OLEO 15W40
Finalidade: Material para manutenção Motoiniveladora CAT 140H
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|
926,12 |
|
TOTAL |
1.774,68 |
926,12 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.774,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/04/2025 |
11,11 |
3732/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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11,11 |
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