Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CHAPECO COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2778 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NUCLEO RESFRIADOR OLEO - CAT. 140H |
1.040,00 |
1.040,00 |
2.00 |
JUNTA - CAT. 140H |
3,50 |
7,00 |
6.00 |
TIRA CALÇO LAMINA
Finalidade:
Peças para Motoniveladora CAT 140H |
115,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
NUCLEO RESFRIADOR OLEO - CAT. 140H JUNTA - CAT. 140H TIRA CALÇO LAMINA
Finalidade:
Peças para Motoniveladora CAT 140H |
1.737,00 |
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03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/5007; |
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1.737,00 |
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10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2025
CHAPECO COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA - 2833 |
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1.737,00 |
TOTAL |
1.737,00 |
1.737,00 |
1.737,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.