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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2817 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAVAGEM JAL4G73 150,00 300,00
2.00 LAVAGEM JAL0H88 150,00 300,00
3.00 LAVAGEM IZI1H79 100,00 300,00
1.00 LAVAGEM BEZ1279 250,00 250,00
1.00 LAVAGEM JCQ4D90 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM IRM7373 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2025. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 LAVAGEM JAL4G73 LAVAGEM JAL0H88 LAVAGEM IZI1H79 LAVAGEM BEZ1279 LAVAGEM JCQ4D90 LAVAGEM IRM7373 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2025. 1.350,00
07/04/2025 Conforme DANFE Nº 890/59997338; 1.350,00
09/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2817/2025 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.