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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2925 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CAMARA DE AR 12.5/80 R 18 110,00 1.100,00
10.00 CAMARA DE AR R 16 - VENTIL CURTO 61,00 610,00
1.00 REMENDO P/ CAMARA AR - 03 56,00 56,00
1.00 REMENDO P/ CAMARA AR - 04 69,00 69,00
1.00 REPARO P/ PNEU SEM CAMARA Finalidade: Material para borracharia 125,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 CAMARA DE AR 12.5/80 R 18 CAMARA DE AR R 16 - VENTIL CURTO REMENDO P/ CAMARA AR - 03 REMENDO P/ CAMARA AR - 04 REPARO P/ PNEU SEM CAMARA Finalidade: Material para borracharia 1.960,00
10/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/59398; 1.960,00
TOTAL 1.960,00 1.960,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.960,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/04/2025 23,52 3469/2025 A Lançar
TOTAL   23,52